4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
Data de Lançamento: 01/10/2015 |
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
32.944,04
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/006-2015
16.832,23
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO |
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
32.944,04
%
1,9600
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
144.170,16
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/009-2015
24.138,19
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
144.170,16
%
5,9700
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
80.000,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/010-2015
24.138,62
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
53.411,52
%
2,2100
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO |
01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/009-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/009-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/009-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
800,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/009-2015
1.600,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SESMT - DISP. LICITAÇÃO 058/2014 - PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR 16/09/14 |
A 15/09/15 - CONTRATO 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
SV
0,5000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/009-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/009-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/007-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel |
sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I |
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº |
175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/009-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua |
São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, |
dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.800,00
SV
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/009-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, |
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/009-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, |
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/009-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
995,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/026-2015
995,10
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
995,10
1,0000
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/011-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/007-2015
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
180,00
50.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50.000,00
50.000,00
351120200
O
0,00
5812
770/000-2015
50.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 01/10/2015 (ANTECIPAÇÃO DO DECENDIO DE 10/10/2015).
50.000,00
1,0000
161,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/017-2015
161,46
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
161,46
1,0000
974,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/027-2015
974,18
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
974,18
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/008-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/008-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/009-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
577,87
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/009-2015
577,87
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
577,87
1,0000
322,20
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO |
GURI - CULTURA |
322,20
UN
45,0000
262,49
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/008-2015
254,89
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
262,49
SV
1,0300
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,59
SV
0,0300
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/005-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
76,59
SV
0,0300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
1.274,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
1699/001-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.274,00
KG
100,0000
121,72
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
FINANÇAS |
121,72
UN
17,0000
895,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/003-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS |
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA |
895,00
UN
125,0000
2.129,59
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/074-2015
1.755,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.129,59
%
1,2100
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/075-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/076-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
421,56
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/007-2015
421,56
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
421,56
1,0000
541,73
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/007-2015
541,73
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
541,73
1,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
7.530,20
413
4200/005-2015
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
5.444,16
SV
48,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
2.041,48
SV
14,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CEO - |
C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
44,56
SV
1,0000
44,56
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/005-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, |
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 |
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA |
5.745,94
SV
1,0000
895,11
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
895,11
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
895,11
1,0000
1.078,93
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/006-2015
1.078,93
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.078,93
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/005-2015
2.250,00
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
274,43
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/004-2015
274,43
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
274,43
1,0000
316,17
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/004-2015
316,17
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
316,17
1,0000
739,81
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/004-2015
739,81
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,81
1,0000
718,33
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/006-2015
718,33
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
718,33
1,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.377,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/004-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
73.604,64
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/002-2015
0,04
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,16
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/004-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO |
CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, |
FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE |
1.170,83
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.483,27
506
6654/005-2015
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - QUALY |
3.483,27
KG
513,0000
6,79
336,66
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6665/001-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - |
4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
336,66
KG
62,0000
698,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6754/000-2015
1,74
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
17,40
UN
10,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
45,60
UN
4,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
280,00
UN
25,0000
29,60
4 - BARRA DE CANO MARROM 50MM - ISDRALIT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
355,20
UN
12,0000
352,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6755/000-2015
11,75
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
352,50
PCTE
30,0000
248,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6757/000-2015
5,00
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
150,00
KG
30,0000
4,90
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
98,00
UN
20,0000
107,54
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6758/000-2015
15,60
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
46,80
UN
3,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
9,20
UN
4,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
34,80
UN
4,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,84
UN
3,0000
20,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6759/000-2015
4,10
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,50
LATA
5,0000
473,20
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/002-2015
7,28
1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI - |
96,22%, EMEI NOSSO NINHO - 3,78% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
473,20
KG
65,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.064,10
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/003-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.729,63
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/003-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
173,86
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/004-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/004-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/004-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/004-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/004-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/005-2015
173,86
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/003-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/005-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
17.500,00
533
7698/003-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A |
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. SET/2015 - EDUCAÇÃO |
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/002-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/002-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. |
AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
48,90
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
7812/000-2015
9,78
1 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - FILIPERSON - PARA USO |
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE |
48,90
PCT
5,0000
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
7846/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
291.466,86
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
830,94
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/002-2015
830,94
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
830,94
1,0000
358,95
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/002-2015
358,95
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
358,95
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
23.468,82
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
8325/001-2015
16.831,97
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª |
PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
23.468,82
%
1,3900
204,17
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/002-2015
204,17
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
204,17
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/002-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - |
CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA |
1.773,89
SV
1,0000
509,60
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
8441/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
509,60
KG
40,0000
189,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
39
8442/000-2015
7,56
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
189,00
KG
25,0000
509,60
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8553/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. |
URBANO |
509,60
KG
40,0000
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/004-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.900,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
8718/001-2015
1.626,83
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
0,00
4.900,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
8719/001-2015
1.626,83
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - |
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - |
ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
359,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8822/000-2015
17,95
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
359,00
UN
20,0000
99,54
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8823/000-2015
4,74
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
99,54
UN
21,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
65,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
8990/000-2015
2,60
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,00
UN
25,0000
1.071,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8999/000-2015
153,00
1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, |
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS |
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - |
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - |
SAÚDE |
1.071,00
PAR
7,0000
12,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015
1,50
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO |
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
12,00
UN
8,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
9707/000-2015 - 01
-8.672,16
1 - Anulação da Nota nº 9707/0-2015 - MOTIVO: INDICAÇÃO INCORRETA DE SUB-ELEMENTO
-8.672,16
1,0000
853,89
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/001-2015
853,89
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
853,89
1,0000
64,17
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/001-2015
64,17
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
64,17
1,0000
1.254,58
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/001-2015
1.254,58
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.254,58
1,0000
965,37
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/001-2015
965,37
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
965,37
1,0000
1.063,63
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/001-2015
1.063,63
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.063,63
1,0000
1.001,02
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/001-2015
1.001,02
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.001,02
1,0000
297,38
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/001-2015
297,38
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
297,38
1,0000
725,55
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/001-2015
725,55
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
725,55
1,0000
589,68
8497/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
9892/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 |
ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
392,64
2,0000
49,39
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
547
9896/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
7,13
2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE |
2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
8481/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
9897/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
84,52
8450/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
547
9898/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE |
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
11.318,85
560
9925/001-2015
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA
2.252,25
UN
429,0000
5,25
2 - JUJUBA - KUKY
4.836,00
CX
600,0000
8,06
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - CLAC
2.335,20
PCT
139,0000
16,80
4 - PIRULITO - FLORESTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA |
FINALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO "DIA DAS CRIANÇAS" - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.895,40
PCT
260,0000
7,29
421,56
8114/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
9936/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, |
RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO |
ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - |
01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
GABINETE |
421,56
12,0000
315,97
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO |
IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES |
196,32
1,0000
49,39
8554/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
547
10222/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
35,13
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
35,13
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
70,26
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E |
RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
-116,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
10415/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
-116,70
1 - Anulação da Nota nº 10415/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-116,70
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
-103,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
10416/000-2015 - 01
-103,80
1 - Anulação da Nota nº 10416/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-103,80
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
-458,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
10417/000-2015 - 01
-458,64
1 - Anulação da Nota nº 10417/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-458,64
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-451,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
10418/000-2015 - 01
-451,20
1 - Anulação da Nota nº 10418/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-451,20
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-53,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
275
10419/000-2015 - 01
-53,20
1 - Anulação da Nota nº 10419/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-53,20
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
-60,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
10420/000-2015 - 01
-60,64
1 - Anulação da Nota nº 10420/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-60,64
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
-98,36
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
10421/000-2015 - 01
-98,36
1 - Anulação da Nota nº 10421/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
-98,36
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.044,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10559/000-2015
1,29
1 - Escova para lavar roupa - DSR
25,80
UN
20,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
60,00
UN
40,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR |
91,25
UN
25,0000
2,79
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
867,69
FR
311,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
98,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10560/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
98,36
FD
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
53,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10561/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
53,20
KG
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
451,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10562/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
451,20
FD
24,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
103,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10563/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
103,80
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10564/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
116,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10565/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
116,70
FD
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10566/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura - VALLECLEAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
458,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10567/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
155,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10568/000-2015
34,08
1 - LAMPADA DO FAROL
68,16
UN
2,0000
23,43
2 - LAMPADA DA LANTERNA
23,43
UN
1,0000
63,90
3 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 155,49 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
63,90
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
949,98
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10569/000-2015
850,00
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
850,00
UN
1,0000
60,00
2 - JUNTA COLETOR
60,00
UN
1,0000
5,00
3 - PRISIONEIRO. COM PORCA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ |
949,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,98
UN
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,98
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10570/000-2015
19,88
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
39,76
LT
2,0000
24,49
2 - OLEO DO MOTOR
171,46
UN
7,0000
19,88
3 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
250,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.714,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10571/000-2015
170,41
1 - MANGUEIRA ENTRADA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
170,41
UN
1,0000
160,47
2 - MANGUEIRA SAIDA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
160,47
UN
1,0000
166,86
3 - FILTRO DE OLEO
166,86
UN
1,0000
107,93
4 - FILTRO DE AR
107,93
UN
1,0000
1.625,91
5 - KIT DE EMBREAGEM
1.625,91
UN
1,0000
113,61
6 - KIT COIFA . LADO CAMBIO LE
113,61
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
369,15
7 - CILINDRO. AUXILIAR PEDAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
2.714,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
369,15
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
327,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10572/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
327,36
FR
124,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
6.508,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10573/000-2015
30,50
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada |
- FUJIWARA |
1.220,00
PAR
40,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
450,00
UN
300,0000
3,65
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
1.825,00
PCT
500,0000
2,79
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.013,20
FR
1.080,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
755,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
527
10574/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
453,00
PAR
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
151,00
PAR
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.268,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
527
10575/000-2015
1,80
1 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
1.800,00
FR
1.000,0000
2,20
2 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis - SUPERMAX
8.800,00
PAR
4.000,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro - ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
668,00
FR
200,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
6.578,14
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
527
10576/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
2.038,14
FR
1.521,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY |
2.900,00
FR
1.000,0000
0,82
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática - SANY - ATENDER AS UNIDADES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.640,00
UN
2.000,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
INFORMA |
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
653
10577/000-2015
421,00
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA O |
CREAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
421,00
UN
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
272,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
10578/000-2015
136,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA O CRAS PAULISTANO E CRAS |
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
272,00
UN
2,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
INFORMA |
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
673
10579/000-2015
421,00
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA A |
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
421,00
UN
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
1.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
0,00
673
10580/000-2015
1.700,00
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB |
- ASSISTÊNCIA |
1.700,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
60,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10581/000-2015
20,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ |
60,00 - ASSISTÊNCIA |
60,00
LT
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.474,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10582/000-2015
143,00
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
286,00
PÇ
2,0000
78,00
2 - SENSOR TEMPERATURA
78,00
UN
1,0000
1.630,00
3 - RADIADOR
1.630,00
UN
1,0000
40,01
4 - Aquisição de: BATENTE. DA TAMPA TRASEIRA
80,01
UN
2,0000
220,00
5 - FECHADURA
220,00
PÇ
1,0000
179,99
6 - EXTINTOR. GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ |
2.474,00 - ASSISTÊNCIA |
179,99
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10583/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
199,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10584/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA GARAGEM MUNICIPAL - RETROESCAVADEIRA RD 406 - |
EXTENSÍVEL - SRV. MUNICIPAIS |
199,92
KM
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
581,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10585/000-2015
412,50
1 - BOMBA D'AGUA
412,50
UN
1,0000
45,00
2 - COLA SILICONE. CINZA 100G
45,00
UN
1,0000
123,75
3 - CORREIA. 8 PK - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10586/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
392,00
HR
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
278,45
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10587/000-2015
4,49
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA OFICINA - F 12000 PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
278,45
KM
62,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
412,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10588/000-2015
392,20
1 - BENDIX DE PARTIDA
392,20
UN
1,0000
19,98
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
19,98
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10589/000-2015
269,36
1 - REPARO. DA ALAVANCA DE DESLOCAMENTO
269,36
UN
1,0000
111,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO BRAÇO HIDRAULICO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO |
CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS |
111,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
424,83
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10590/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO PEROPAVA PARA A GARAGEM MUNICIPAL - RETRO RANDON RD 406 - |
EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS |
424,83
KM
85,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
489,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10591/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO SERROTE E RETORNO PARA A |
GARAGEM MUNICIPAL - RETRO RANDON RD 406 - EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS |
489,80
KM
98,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
299,88
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10592/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO JURUMIRIM - RETRO RANDON RD 406 |
- EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS |
299,88
KM
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
145,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10593/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZADO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
145,60
HR
1,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
213,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10594/000-2015
90,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
90,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
180,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10595/000-2015
90,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
90,00
UN
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
90,75
UN
11,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
10596/000-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA |
8.672,16
SV
2,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
650,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
648
10597/000-2015
81,32
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
2050 CS - ASSISTÊNCIA |
650,56
SV
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
344,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10598/000-2015
86,22
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
344,88
SV
4,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
650,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10599/000-2015
81,32
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
650,56
SV
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
659
10600/000-2015
86,22
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
689,76
SV
8,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.
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